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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-04 16:10

你好,借 原材料  貸 銀行存款

追問

2020-03-04 16:12

老師,是裝修辦公室的材料,領(lǐng)用了材料。

紫藤老師 解答

2020-03-04 16:13

借 在建工程  貸 原材料

追問

2020-03-04 16:16

完成后,轉(zhuǎn)入長期待攤費用進行攤銷嗎?是次月開始攤的嗎?謝謝。攤銷費,稅法角度是可以一次轉(zhuǎn)到損益的嗎?

紫藤老師 解答

2020-03-04 16:16

借長期待攤費用 貸 原材料,按月攤銷

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相關(guān)問題討論
你好,借 原材料 貸 銀行存款
2020-03-04 16:10:48
你好 先將改造的辦公樓轉(zhuǎn)出 借:在建工程(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (原值) 2、發(fā)生更新改造的一切費用支出 借:在建工程 進項稅 貸:銀行存款、應(yīng)付工資等科目 3、改造完工,交付使用 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 4、在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的下月,開始計提折舊 借:管理費用等 貸:累計折舊
2019-08-21 10:29:36
你好,借:管理費用-開辦費 貸:現(xiàn)金
2016-12-13 17:41:30
同學(xué)你好, 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款等;
2022-03-23 18:12:36
你好,可以計入管理費用辦公費科目下核算。
2020-06-03 14:04:47
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