請問老師,已認(rèn)證的進(jìn)項稅是9052.88,銷項稅是7264.96,到的月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)???是不是這樣做分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1787.92 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交的增值稅1787.92 這樣做對不對啊老師
王洪艷
于2016-05-03 16:49 發(fā)布 ??690次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級會計師
2016-05-04 09:12
如果銷項稅額大于進(jìn)項稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊老師
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你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好,您看下這個內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

你好,可以直接寫一下面的一筆分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29

正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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劉老師 解答
2016-05-03 16:58
劉老師 解答
2016-05-05 09:15