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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-03-05 12:06

同學(xué),請問您收的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?

Amy 追問

2020-03-05 14:05

專用發(fā)票

曉宇老師 解答

2020-03-05 14:26

專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,以2477.88為基準(zhǔn)進(jìn)行折舊。

Amy 追問

2020-03-05 14:40

那怎么做分錄, 9月已經(jīng)付款 借 應(yīng)付賬款 2800 貸 銀行存款2800,只做了這一筆,但我10月收到的發(fā)票,日期也是9月,金額:2477.88 稅額 322.12 合計(jì):‘2800 ,
10月收到這張發(fā)票要怎么做賬

曉宇老師 解答

2020-03-05 14:56

借:固定資產(chǎn) 2477.88
      應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 322.12
貸:應(yīng)付賬款 2800

Amy 追問

2020-03-05 14:57

累計(jì)折舊的時(shí)候     借 累計(jì)折舊 第一期        貸 固定資產(chǎn)

摘要需要 寫什么?

曉宇老師 解答

2020-03-05 14:59

不是,折舊分錄寫:
借:管理費(fèi)用等
貸:累計(jì)折舊
摘要就寫計(jì)提折舊

Amy 追問

2020-03-05 15:05

2個(gè)分錄可以做到一個(gè)憑證上面嗎

Amy 追問

2020-03-05 15:13

老師,折舊分錄寫 摘要寫:計(jì)提模具(熱流道系統(tǒng))    借 管理費(fèi)用-折舊  貸 累計(jì)折舊  ,可以嗎,只用在摘要那區(qū)分就可以了是吧,

曉宇老師 解答

2020-03-05 15:24

不可以的,同學(xué),折舊是在次月起才能攤銷。

Amy 追問

2020-03-05 15:27

是屬于次月了吧,現(xiàn)在是10月,9月做了一筆借 應(yīng)收賬款  貸 銀行存款,

摘要可以那樣寫的吧,

Amy 追問

2020-03-05 15:43

老師,這樣可以嗎

曉宇老師 解答

2020-03-05 15:46

不可以,必須是固定資產(chǎn)入賬的次月起才能夠折舊。

Amy 追問

2020-03-05 15:48

所以9月入了一筆   借 應(yīng)收賬款  貸銀行存款  也沒有關(guān)系是嗎,11月開始折舊,分12月折舊一般是嗎,,可以寫第一期到12月嗎

曉宇老師 解答

2020-03-05 16:13

同學(xué),您后面的提問沒有表述清晰,您重新表述一下。

Amy 追問

2020-03-05 16:19

就是我們外賬9月已經(jīng)錄了一筆   借 應(yīng)收賬款  貸 銀行存款,因?yàn)槭窍雀犊畹模笫盏降陌l(fā)票,,10月收到的發(fā)票做賬是要11月開始折舊是嗎,       摘要可以寫第一期到第12期,分12期折舊,

小金額的, 大金額的模具才是最低5年嗎,

曉宇老師 解答

2020-03-05 19:08

是的,10月收到的發(fā)票做賬是要11月開始折舊,摘要可以標(biāo)明期數(shù)。

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
你好 不可以的 會計(jì)上還是需要計(jì)入固定資產(chǎn) 分月折舊
2019-10-23 11:26:29
同學(xué)你好,發(fā)生的人工、材料費(fèi)入資產(chǎn)科目無需計(jì)入成本。
2021-06-01 21:56:32
你好,不需要的,固定資產(chǎn)是需要計(jì)提折舊,而不會直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的
2017-05-24 11:33:32
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