老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計入什么科目,這個有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報酬,還需要他 問
您好,個體不用申報,一般是公司才要申報 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

與增值稅相關(guān)的會計分錄有哪些?尤其未交增值稅,未交增值稅轉(zhuǎn)出的分錄是啥?
答: 應(yīng)交增值稅的完整會計分錄有: 1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額; 2、月底,銷項稅額大于進項稅額: ?。?)計算應(yīng)交增值稅: 銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應(yīng)交增值稅 ?。?)結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 ?。?)繳納: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄
答: 月末企業(yè)需要根據(jù)實際來結(jié)轉(zhuǎn)本期未交增值稅,增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)未交稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
答: 你好。月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的


我秀故我在 追問
2020-03-06 11:48
徐阿富老師 解答
2020-03-06 11:48