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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-03-06 13:24

你這里出售是100萬(wàn)收入,之前購(gòu)進(jìn)是成本60,分配利潤(rùn)10
那么你這里應(yīng)納稅所得額為 100-60-10

曉帆 追問(wèn)

2020-03-06 13:27

答案為啥是這?還有第一問(wèn)中計(jì)算應(yīng)扣繳的企業(yè)所得稅為什么還要*20%

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-06 13:31

就是納減10啊
我是直接給了所得額 
按你正??茨氵@利潤(rùn)是 100-60
你這10分紅是要調(diào)減的。所以就只有 30

直接捐贈(zèng) 不可以扣除,要調(diào)增

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你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來(lái)應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-30 17:54:52
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
同學(xué)您好,這個(gè)題太長(zhǎng)了。我5分鐘寫不完。您追問(wèn)一下吧。
2023-09-04 16:45:54
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