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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-09 09:13

你好,可以做成一筆,損益類科目需要用以前年度

南煙 追問

2020-03-09 09:16

在匯算清繳時(shí)調(diào)增是嗎?

暖暖老師 解答

2020-03-09 09:16

不需要的,這個(gè)有發(fā)票的

南煙 追問

2020-03-09 09:16

不用月份的發(fā)票也可以直接做一筆了嗎?

南煙 追問

2020-03-09 09:16

不同月份

暖暖老師 解答

2020-03-09 09:17

可以的,性質(zhì)相同就可以的

南煙 追問

2020-03-09 09:18

好的

暖暖老師 解答

2020-03-09 09:18

祝你工作開心愉快

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相關(guān)問題討論
你好,這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時(shí)候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
屬于2018年,用以前年度損益調(diào)整。
2019-12-03 15:05:19
你好,匯算清繳納稅調(diào)減。不調(diào)賬,因?yàn)橘~載21年度調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減在附表105000的第30行調(diào)整
2021-05-19 18:00:31
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