
老師您好,我去年12月份的時(shí)候沒收到費(fèi)用發(fā)票做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 這筆金額的發(fā)票今年 1月份才收到該怎么處理?以前的分錄還用調(diào)整嗎
答: 如果金額是一樣的 不需要調(diào)整
借:待攤費(fèi)用18000 貸:銀行存款18000 借:管理費(fèi)用1500 貸:待攤費(fèi)用1500 借:管理費(fèi)用--稅費(fèi)1164 貸:銀行存款1164 鈞喬老師,這是一次性開的2021年全年的發(fā)票,不能直接做費(fèi)用嘛?如果這樣攤銷攤完到明年年底了。但這是今年的租金呀
答: 同學(xué)您好,您如果生今年的話,可以現(xiàn)在一次記入的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,發(fā)票開了200,實(shí)際單位只能報(bào)180,我做賬是按180做嗎?借:管理費(fèi)用 180貸:銀行存款 180
答: 同學(xué),你好,按180做就行
麻煩問一下我3月份做賬沒注意,把一張銀行付保險(xiǎn)公司的單子發(fā)票沒來,沒掛證做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,這個(gè)月發(fā)票才收到我怎么能把前面的賬沖了?
網(wǎng)站建設(shè),記賬:借管理費(fèi)用貸:銀行存款。錢已經(jīng)打了。發(fā)票還沒開,下次發(fā)票開過來后怎么做?
查看2017年度賬,借,管理費(fèi)用2700.貸銀行存款,取得得2700發(fā)票是專票,有78.64得稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)賬


明理的御姐 追問
2020-03-09 15:53
軼塵老師 解答
2020-03-09 15:55
明理的御姐 追問
2020-03-09 15:57
軼塵老師 解答
2020-03-09 16:00