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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 15:53

你好!對(duì)的
不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,可以抵扣企業(yè)所得稅的

是西子阿 追問(wèn)

2020-03-09 16:00

招待是公司發(fā)生的費(fèi)用,假設(shè)一年招待費(fèi)發(fā)生額為25萬(wàn),營(yíng)業(yè)收入為500萬(wàn),按照最高不可超過(guò)的千分之五扣除,是只能抵企業(yè)所得稅2.5萬(wàn)。填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),成本支出還可以列入招待費(fèi)25萬(wàn)嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-09 16:04

超標(biāo)了,需要做納稅調(diào)整的

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相關(guān)問(wèn)題討論
所得稅和增值稅的定義不同,涉稅范圍不同
2019-03-25 12:07:27
你好 可以的,這個(gè)你們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的發(fā)票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
你好,不含稅部分是可以計(jì)入成本或費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的
2019-06-20 17:48:37
你好,可以的
2017-05-18 10:48:36
用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許抵扣的。
2018-09-18 15:28:56
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