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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-10 09:41

你好,是的
借:待處理財(cái)損溢
貸:庫存現(xiàn)金
貸:原材料等
有人賠償?shù)?br/>借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

迷路的小貓咪 追問

2020-03-10 10:07

老師,我是想問,如果罰款、賠償實(shí)際收到現(xiàn)金的時(shí)候怎么做分錄啊

立紅老師 解答

2020-03-10 10:10

你好,實(shí)際收到
借:銀行存款等
貸:其他應(yīng)收款

迷路的小貓咪 追問

2020-03-10 10:22

還有就是既然待處理財(cái)產(chǎn)損溢是過渡科目,那么,我昨晚問的 當(dāng)罰款或賠償發(fā)生時(shí)應(yīng)該計(jì)的會(huì)計(jì)分錄為  借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損溢應(yīng)該怎么過渡出去?

立紅老師 解答

2020-03-10 10:26

你好,這個(gè)分情況處理
比如員工遲到的罰款
發(fā)生時(shí)
借:其他應(yīng)收款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
收到時(shí)
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款   
這個(gè)時(shí)候是不需要通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢的
如果是現(xiàn)金盤虧,出納員賠償、
批準(zhǔn)前,調(diào)整
借:借:待處理財(cái)損溢
貸:庫存現(xiàn)金
查明原因,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款
借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
收到時(shí)
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款

迷路的小貓咪 追問

2020-03-10 10:40

謝謝老師,我明白了,是通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收款,對(duì)吧

立紅老師 解答

2020-03-10 10:42

你好,是的,是這樣的,不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好,是的 借:待處理財(cái)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 貸:原材料等 有人賠償?shù)?借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2020-03-10 09:41:36
您好,可以的。
2017-04-14 14:23:36
C
2015-05-11 09:27:24
您的具體業(yè)務(wù)信息是什么? 您要把兩個(gè)答案分開傳,這樣才分得清
2018-11-15 13:35:26
同學(xué)你好, 短缺的時(shí)候,賬面多,實(shí)際少,所以要做一筆賬務(wù)處理,把賬調(diào)平。 批準(zhǔn)后,就可把待處理財(cái)產(chǎn)損溢轉(zhuǎn)到貸方。
2020-11-24 17:33:26
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