
現(xiàn)在我要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),稅務(wù)讓我們把10萬的加到利潤里面一起報(bào)了交稅
答: 你好 少記利潤了嗎
您好年度報(bào)表 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 利潤總額為負(fù)數(shù),還需要申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
答: 你好,需要申報(bào)企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,報(bào)企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢?現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)對上了,可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個(gè)位置?
答: 你好 要根據(jù)營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額等來報(bào) 他們是沒有勾稽關(guān)系的。 你營業(yè)外收支是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 不單獨(dú)填報(bào) 計(jì)入了利潤總額去了


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2020-03-10 17:33
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