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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-03-11 15:12

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

實際繳納時:

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸:銀行存款

A燕子 追問

2020-03-11 15:15

進(jìn)項多。銀行就沒有交款啊

龍楓老師 解答

2020-03-11 15:23

說的是以后交款的時候啊

A燕子 追問

2020-03-11 15:25

以后也不交啊

A燕子 追問

2020-03-11 15:25

進(jìn)項比銷項多。還要交款啊

龍楓老師 解答

2020-03-11 15:33

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

龍楓老師 解答

2020-03-11 15:33

那是以后有銷項目的時候遞減的啊

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你好? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 13:19:23
不用結(jié)轉(zhuǎn),掛在賬上就行。
2019-11-12 13:59:28
可以先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值下面去,也可以等有銷項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-11 14:36:20
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-11 15:12:53
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 的
2017-02-12 12:51:41
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