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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-11 15:47

借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

白雪 追問

2020-03-11 16:08

我們年終獎是2020年1月19日某員工把2萬元備用金先借出來,后來用現(xiàn)金分別發(fā)給每位員工,

白雪 追問

2020-03-11 16:09

老師我發(fā)的年終獎分錄,計提分錄,借,管理費用—開辦費—獎金2萬,貸,應付職工薪酬——獎金2萬,發(fā)放時,沖減2萬備用金借,應付職工薪酬——開辦費—獎金2萬,貸,其他應收款—唐某2萬,老師你看下年終獎進管理費用中間加開辦費,三級科目用獎金對嗎?你看一下這樣做可以嗎

maize老師 解答

2020-03-11 16:12

跨年這個原則是需要做借以前年度損益調(diào)整  你這個別的都可以,沒有問題

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相關問題討論
您好,借生產(chǎn)費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,是不正確的,需要通過應付職工薪酬工資或社保公積金科目過度
2021-12-14 17:31:49
你好 是的 公司員工的 提成需要的
2020-05-13 15:02:29
你好,需要計提,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2017-02-08 12:53:46
你好,需要計提的 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2017-01-03 17:38:13
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