請問:我單位收到一筆進(jìn)項發(fā)票負(fù)數(shù),要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,這個分錄怎么做? 借:管理費用 —20 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 10 應(yīng)付賬款 —30 對嗎?
薄荷雨
于2020-03-12 08:08 發(fā)布 ??2968次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2020-03-12 08:09
你好
負(fù)數(shù)發(fā)票,不是轉(zhuǎn)出的概念
借:管理費用 —20
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 -10
貸 應(yīng)付賬款 — -30
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您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

同學(xué)你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52

您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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