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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-03-12 15:49

=(利潤-研發(fā)費(fèi)用*75%)*稅率

明理的夏天 追問

2020-03-12 15:54

×稅率 這個稅率是多少呢

樸老師 解答

2020-03-12 15:55

就是你們的稅率的哦

明理的夏天 追問

2020-03-12 15:56

不好意思還是不太明白 具體是我們的什么稅率??

明理的夏天 追問

2020-03-12 15:57

是高新企業(yè)15%稅率嗎?

樸老師 解答

2020-03-12 16:00

就是企業(yè)所得稅稅率

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:02

那我們公司是高新技術(shù)企業(yè),那稅率是不是15來計(jì)算呢

樸老師 解答

2020-03-12 16:03

是,現(xiàn)在所得稅稅率是15%

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:03

老師 還是要按照25%計(jì)算呢

樸老師 解答

2020-03-12 16:07

現(xiàn)在是15%的稅率的哦

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:07

老師 利潤是利潤表里利潤總額那個嗎

樸老師 解答

2020-03-12 16:08

嗯,是的,就是那個利潤總額

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:10

老師 高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免如何計(jì)算呢

樸老師 解答

2020-03-12 16:16

高新技術(shù)企業(yè)所得稅是按15%的稅率執(zhí)行
減免的所得稅=應(yīng)納稅所得額*10%

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:17

老師 在嗎

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:21

老師 利潤是19226.93元,研發(fā)費(fèi)用是1095468元,加計(jì)扣除所得稅減免額是這么計(jì)算的嘛? (19226.93-1095468*75%)*15%=-120356.11元

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:27

老師,我這么算對嗎?

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:33

老師在不?

樸老師 解答

2020-03-12 16:40

在的,就是黑澤洋計(jì)算的

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:49

老師 我們的應(yīng)納所得額4664.5,這里面的幾個數(shù)據(jù)我這樣填是對的嗎

樸老師 解答

2020-03-12 16:53

這樣看是沒有錯誤的

明理的夏天 追問

2020-03-12 16:55

研發(fā)加計(jì)扣除所得額我算出來是負(fù)數(shù),在這網(wǎng)頁里我要填成正數(shù)嗎?

樸老師 解答

2020-03-12 16:57

是的,因?yàn)槭墙o你退回來的金額

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同學(xué)你好:賬面研發(fā)可加計(jì)扣除部分的100%或者75%, 參加《研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除最新指引》以及財(cái)政部?國家稅務(wù)總局?科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號)、《財(cái)政部?稅務(wù)總局?科技部關(guān)于企業(yè)委托境外研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除有關(guān)政策問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕64號)
2022-03-12 03:41:57
你好 比如研發(fā)費(fèi)用是525萬,那么加計(jì)扣除是525*0.75
2022-03-12 09:58:08
=(利潤-研發(fā)費(fèi)用*75%)*稅率
2020-03-12 15:49:31
同學(xué)你好,減免稅額的,高新技術(shù)企業(yè),如果是國高,企業(yè)所得稅是按15%稅率去核算, 研發(fā)加計(jì)扣除的,是在算扣除時(shí),比如研發(fā)費(fèi)用是100,扣掉100后,還可以再扣75,這兩個不影響的; 該加計(jì)扣除的,就扣除,到后面利潤數(shù)據(jù)確定后,再去乘以15%的企業(yè)所得稅率去繳稅,
2022-03-21 17:31:41
同學(xué)你好 研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免是這樣算的:在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。
2022-02-10 15:15:26
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