老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

老師,我們公司員工跟派遣公司簽合同,五險由我們轉(zhuǎn)給派遣公司,派遣代繳。現(xiàn)在派遣公司退回一個員工的五險要怎么做分錄?原分錄借:管理費(fèi)用貸:銀行存款
答: 借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
法律服務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
答: 借管理費(fèi)用法律服務(wù)費(fèi)貸銀行存款嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費(fèi),怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計(jì)提過以前,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。請問9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
你好,我用公賬給物業(yè)打款交房租,但是物業(yè)不支持公賬退回來 我怎么做分錄,交房租是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 退回來我應(yīng)該怎么走分錄 相反分錄嗎
之前月份做了一筆借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么做分錄?做數(shù)字是紅字的相同分錄還是做藍(lán)字的相反分錄
之前繳納社保的時候直接,借:管理費(fèi)用,貸;銀行存款,未做計(jì)提?,F(xiàn)在想把上個季度繳納的社保補(bǔ)做計(jì)提,如何做分錄?


顏末 追問
2020-03-13 11:35
微微老師 解答
2020-03-13 11:40