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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-13 13:43

你好  那你們就銀行支付的 用回單來入賬 做業(yè)務招待費   到時匯算調(diào)整

惟愿-好 德 追問

2020-03-13 13:47

如果直接轉(zhuǎn)給法人呢?也可以做業(yè)務招待費里?因為他有注明是商務費,金額也比較大

meizi老師 解答

2020-03-13 13:48

你好  轉(zhuǎn)法人就要先掛其他應收款 。到時在做招待費沖法人其他應收款

惟愿-好 德 追問

2020-03-13 13:50

老師,就是沒發(fā)票啊,沒發(fā)票不是不能沖賬嗎?還是用他對應的招待支出憑證來做報銷憑證?

meizi老師 解答

2020-03-13 13:51

你好 沒發(fā)票也需要按你實際業(yè)務來沖賬。 不然你支出了 不可能一直掛往來賬。 那樣你會因為沒發(fā)票越掛越多金額的。  用你們實際的付款憑證和內(nèi)部付款審批單來做賬 。

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