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惟愿-好 德
于2020-03-13 13:43 發(fā)布 ??3316次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-13 13:43
你好 那你們就銀行支付的 用回單來入賬 做業(yè)務招待費 到時匯算調(diào)整
惟愿-好 德 追問
2020-03-13 13:47
如果直接轉(zhuǎn)給法人呢?也可以做業(yè)務招待費里?因為他有注明是商務費,金額也比較大
meizi老師 解答
2020-03-13 13:48
你好 轉(zhuǎn)法人就要先掛其他應收款 。到時在做招待費沖法人其他應收款
2020-03-13 13:50
老師,就是沒發(fā)票啊,沒發(fā)票不是不能沖賬嗎?還是用他對應的招待支出憑證來做報銷憑證?
2020-03-13 13:51
你好 沒發(fā)票也需要按你實際業(yè)務來沖賬。 不然你支出了 不可能一直掛往來賬。 那樣你會因為沒發(fā)票越掛越多金額的。 用你們實際的付款憑證和內(nèi)部付款審批單來做賬 。
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-03-13 13:48
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