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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-16 13:58

你好  1. 比如你19年報了無票收入的  2020年開發(fā)票 沖無票收入 報負(fù)數(shù)的。 有的地方是會比對異常的 到時你們情況說明就行了

溪流 追問

2020-03-16 14:32

樂老師,如果確認(rèn)收入(但未到增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點)當(dāng)期就要申報繳納增值稅,為什么還要計入“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”科目,直接入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交在增值稅(銷項稅額)”科目就可以了啊?

meizi老師 解答

2020-03-16 14:34

你好 你是屬于當(dāng)期的收入  那么增值稅也是當(dāng)期的 就是計入銷項稅來核算的。  你說的待轉(zhuǎn)銷項稅額 是說的 確認(rèn)收入或利得確認(rèn)時點早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的 才這樣計入這個科目的

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你好 1. 比如你19年報了無票收入的 2020年開發(fā)票 沖無票收入 報負(fù)數(shù)的。 有的地方是會比對異常的 到時你們情況說明就行了
2020-03-16 13:58:25
不明白您的意思?為什么“沒有繳納稅款,現(xiàn)在計入收入”?
2019-02-18 15:27:53
您好 請問是小規(guī)模納稅人么
2019-07-10 18:24:13
你好,一般納稅人開普票確認(rèn)收入是計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-07-24 16:51:13
直接做到應(yīng)交稅費,待轉(zhuǎn)銷項里面就可以了。
2022-07-28 16:20:31
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