
老師 之前會計賬務有誤,把其他應收款做成了應收賬款,我現(xiàn)在是直接做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 可調(diào)整分錄 借:應收賬款 貸:其他應收款
借以前年度損益調(diào)整,貸應收賬款,期末要結轉嗎?
答: 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的應收賬款做多了,里面有一部分金額是費用?,F(xiàn)在已經(jīng)下一年了。怎么調(diào)賬?用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整以后月底怎么結轉呢?
答: 你好 是的 通過以前年度損益調(diào)整來做 。以前年度損益調(diào)整結轉到利潤分配-未分配利潤
審計根據(jù)合同有一筆收入調(diào)整到上一年借:應收賬款 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100之后開票,這筆100怎么調(diào)整
老師,前年我們有個會計把一筆就業(yè)局補助費用計入到應收賬款,我覺得錯了,我想修改,是不是可以直接沖紅,再錄入一筆正確的分錄呢?跨年了,需不需要使用以前年度損益調(diào)整這個科目?
老師我們之前的手工帳有比應收賬款轉入電腦賬時漏錄期初余額了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了直接進入以前年度損益調(diào)整可以嗎,現(xiàn)在這筆錢收到了,沒處下賬


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2020-03-17 09:46
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