公司每年4月份交當年1-12月房租60萬,因金額較大,以前做賬的時候房租分攤到每個月了。1-3月做預提費用,之后做待攤費用。 今年我們經(jīng)理要求把預提費用取消了,我1-3月就直接做待攤費用了。 借:管理費用——租賃費 50000 貸:待攤費用 50000 但是由于今年收入不好,可能這60萬要得到下半年才交了,現(xiàn)在報表上待攤費用是負數(shù)了,經(jīng)理要我調(diào)帳,請問該怎么調(diào)呢?
嫵媚的星月
于2014-10-11 13:11 發(fā)布 ??868次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2014-10-11 14:38
你好!現(xiàn)在預提費用和待攤費用好像都取消了,一年內(nèi)的費用可以做到預付賬款貨應(yīng)付賬款里,借:借:管理費用——租賃費 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 付款時 借:應(yīng)付賬款 600000 貸:銀行存款600000
相關(guān)問題討論

現(xiàn)在補攤銷就可以
2023-06-17 10:13:22

可以的
2015-11-18 16:57:08

你好!現(xiàn)在預提費用和待攤費用好像都取消了,一年內(nèi)的費用可以做到預付賬款貨應(yīng)付賬款里,借:借:管理費用——租賃費 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 付款時 借:應(yīng)付賬款 600000 貸:銀行存款600000
2014-10-11 14:38:30

你好,金額小,可以一次性計入費用
2022-01-04 17:24:09

你好!是的。是要從7月份開始攤銷了。
2019-09-19 16:50:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息