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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-03-17 11:14

你好,你是季度報稅的話,如果不需要交稅,季度末的那個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-03-17 11:19

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2020-03-17 11:37

二級科目應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-17 11:52

自己增加一個二級科目應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-17 11:54

你好,可以的。

郭老師 解答

2020-03-17 11:55

小規(guī)模增值稅就一個科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-17 11:55

放到未交增值稅怎么平

郭老師 解答

2020-03-17 12:05

你開負(fù)數(shù)還是3%的是嗎

郭老師 解答

2020-03-17 12:09

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2020-03-17 12:20

你好,可以的,

郭老師 解答

2020-03-17 12:23

可以
就是所得稅在19年交了
20年退而已

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:15

發(fā)生業(yè)務(wù)的時候,增值稅放在哪里

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:21

用友T3里,我在應(yīng)交稅費(fèi)下增加明細(xì)
應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅,放著里面可以嗎

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:21

還是說得放在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:48

可是我這個軟件系統(tǒng)里面,應(yīng)交增值稅下面有三級科目,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)兩個科目,我是小規(guī)模用不到!但是萬一以后變成一般納稅人人又要用到,就不能刪

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:53

那我增加:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:54

為什么不能放在未交增值稅里面,這個科目只能一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的時候用得到嗎

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:54

為什么不能放在未交增值稅里面,這個科目只能一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的時候用得到嗎

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 11:59

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 12:00

比如19年是小規(guī)模納稅人,發(fā)生業(yè)務(wù),
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅
19年年結(jié)之后,有張發(fā)票需要紅沖
20年變成了一般納稅人了,請問這個時候賬務(wù)科目應(yīng)該怎么處理紅沖的這張發(fā)票

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 12:07

是的

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 12:08

紅沖應(yīng)該是跟19年小規(guī)模的發(fā)票一樣的嘛,所以就是3%沖的

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 12:12

那,如果我這樣做行不行:紅沖的分錄做成:
借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
       應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅    負(fù)數(shù)
跟19年正數(shù)做的不一樣行不行

玩命的發(fā)帶 追問

2020-03-17 12:23

合理嗎

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是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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