
老師,年末這幾個(gè)有余額怎么做分錄
答: 根據(jù)圖片,年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)即可: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3738926.74 貸:本年利潤(rùn) 3738926.74 由于虧損,不需要計(jì)提法定盈余公積。
老師你好!這樣做分錄余額還有1分怎么平?
答: 你好,需要把多計(jì)提的1分沖銷 借;應(yīng)交稅費(fèi),貸;稅金及附加
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,想問下當(dāng)年加計(jì)抵減已經(jīng)做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好,加計(jì)抵減只用在申報(bào)的時(shí)候抵減增值稅,在其他收益,政府補(bǔ)助反應(yīng) 余額在以后可繼續(xù)抵


張玲 追問
2020-03-17 18:13
張玲 追問
2020-03-17 18:14
鄒老師 解答
2020-03-17 18:48