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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-18 06:40

你好 這個問題產(chǎn)品有成本的話,就是和正常銷售一樣做分錄就可以了。

小白45 追問

2020-03-18 06:45

借:應收,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品?

小白45 追問

2020-03-18 06:45

最主要是我們賣的時候沒有開銷售發(fā)票呀?

小白45 追問

2020-03-18 06:47

還有我們這個壞的產(chǎn)品,我們是拆開來買的,殼子和殼子賣,內(nèi)部零件和內(nèi)部零件一起賣的?

答疑蘇老師 解答

2020-03-18 06:48

你好 是的 沒開發(fā)票也是需要做未開票收入來交稅的

小白45 追問

2020-03-18 06:49

那這個拿什么東西入帳呢?

答疑蘇老師 解答

2020-03-18 06:50

你好 你們內(nèi)部的銷貨單就可以了。

小白45 追問

2020-03-18 07:57

老師我這個要按幾個點交稅

答疑蘇老師 解答

2020-03-18 08:01

你好 和你們正常銷售稅率是一樣的

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你好 借;營業(yè)外支出 貸;庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-29 11:00:13
是你們自己生產(chǎn)的商品嗎
2020-07-31 17:20:07
您好!1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計算支付加工費   借:委托加工物資     應交稅費——應交增值稅(進項稅)          貸:應付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費)
2017-04-26 09:21:47
你好 這個問題產(chǎn)品有成本的話,就是和正常銷售一樣做分錄就可以了。
2020-03-18 06:40:57
您好,是老板個人領(lǐng)用了嗎?
2020-07-31 18:14:58
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