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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-18 10:00

你好,這個不能進(jìn)項抵扣。借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費    貸:庫存商品    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

宇飛老師 解答

2020-03-18 10:00

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

哲哲 追問

2020-03-18 10:01

老師可不可以給一個完整的做賬憑證

宇飛老師 解答

2020-03-18 10:04

購進(jìn)
借:庫存商品 
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸銀行存款
送出去
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
 貸:庫存商品 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

哲哲 追問

2020-03-18 10:57

我是直接就給客戶了不用走庫存商品也行是吧?也就是說我要先把發(fā)票認(rèn)證了?如果不認(rèn)證直接做業(yè)務(wù)招待費呢

宇飛老師 解答

2020-03-18 11:02

那你就把發(fā)票金額連同稅額一起計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費   貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項 貸銀行
2020-08-19 15:25:58
你好,嗯嗯,可以的呢,可以正常做就行
2019-12-14 11:40:22
計入你們公司的固定資產(chǎn)里面
2019-08-06 11:24:10
機(jī)動車某某汽車 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-08-28 14:17:56
同學(xué),你好 紅字發(fā)票,做一張一模一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
2022-01-26 10:24:45
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