
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
答: 是的
不能報(bào)銷的專票,系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理,可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng) ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 么?因?yàn)槎悇?wù)局要求 凡是進(jìn)了系統(tǒng)的專票,都得處理掉,先扣再轉(zhuǎn)出,但是有些專票又不能報(bào)銷
答: 你好,是的,可以先認(rèn)證,賬務(wù)處理直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng) ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開的增值稅發(fā)票已經(jīng)交完增值稅了,在系統(tǒng)申報(bào)完增值稅后系統(tǒng)提示本期增值稅為0,地稅的三個(gè)附加稅也為0。代開時(shí)交了增值稅了,附加稅是不是沒有交,需要在系統(tǒng)申報(bào)交稅
答: 應(yīng)該交附加稅了。。。。
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),沒有繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)顯示需轉(zhuǎn)出未交增值稅
國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)中,增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅額的取數(shù)就是開票系統(tǒng)里開出的銷項(xiàng)票的數(shù)額嗎?會(huì)有差異嗎?
報(bào)增值稅時(shí),開的專票,為什么增值稅系統(tǒng)里有優(yōu)惠稅繳納的稅費(fèi)與開票系統(tǒng)里的稅費(fèi)總額不一致
老師,代開專票預(yù)交增值稅2970.88,現(xiàn)在增值稅填報(bào)時(shí)系統(tǒng)跳出來稅費(fèi)是2970.87,這0.01怎么處理?

