老師,殘保金的基數(shù)涉及到的用人單位在職職工人數(shù), 問(wèn)
那個(gè)是全年12月平均人數(shù) 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒(méi)有利息,需要約定視同銷(xiāo)售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
老師,你好,電商稅是不是有改革了? 問(wèn)
你好,中國(guó)沒(méi)有電商稅這個(gè)稅種 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷(xiāo)售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
老師您好 想向您咨詢出庫(kù)退稅申報(bào)問(wèn)題,一張出 問(wèn)
你好,你這個(gè)最多也就給你退190輛了。還得看稅務(wù)局是不是同意。 答

一般人銷(xiāo)售已使用過(guò)的固定資產(chǎn),增值稅稅率為17%,銷(xiāo)售發(fā)票為增值普票,是以 應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1 17%)×17%。還是以 應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1 3%)×2% 納稅呢?
答: 您好!你抵扣過(guò)嗎?
對(duì)于符合一般納稅人但不申請(qǐng)辦理一般納稅人資格,應(yīng)按銷(xiāo)售額依照增值稅率計(jì)算應(yīng)納稅稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也不得使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)依照多少的增值稅稅率計(jì)算?
答: 你好按照你提供服務(wù)或者銷(xiāo)售商品適用稅率
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某增值稅一般納稅人,2019 年5月銷(xiāo)售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅的銷(xiāo)售收入額 400000 元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物 300000 元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅稅額為39000 元,增值稅適用稅率為13%。計(jì)算5月份該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額為多少?
答: 您好,這個(gè)繳納增值稅(400000-300000)*13%=13000,這樣算的。


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2020-03-19 10:32
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