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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-19 21:14

對于庫存商品需要變賣處理,處理后需在交增值稅,另外資產(chǎn)負(fù)債表需要編平。就是資產(chǎn)總額=所有者權(quán)益+負(fù)債總額

四葉草 追問

2020-03-19 21:16

還有1600多的現(xiàn)金,資產(chǎn)負(fù)債表是平的

四葉草 追問

2020-03-19 21:18

老師你看是平的,最后這些要怎么做賬

江老師 解答

2020-03-19 21:18

資產(chǎn)負(fù)債表是平的就行,對于商品變賣銷售處理。就可以注銷了。

四葉草 追問

2020-03-19 21:33

最后得所有者權(quán)益用分配嗎

四葉草 追問

2020-03-19 21:36

變賣用在做賬里嗎

江老師 解答

2020-03-19 21:38

有限責(zé)任公司,直接變賣后,進(jìn)行賬務(wù)處理。直接無法變賣,無法償還債務(wù)時(shí),編制最后一次的注銷前的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行注銷公司

四葉草 追問

2020-03-19 21:43

像我這個(gè),變賣了,怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)剩貨幣資金,負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益是多少呢

江老師 解答

2020-03-19 21:45

變賣了,正常做收入,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,最后按月編制憑證后,做財(cái)務(wù)報(bào)表。

四葉草 追問

2020-03-19 21:49

確認(rèn)收入借方走現(xiàn)金嗎,用什么科目呀

四葉草 追問

2020-03-19 21:50

其實(shí)都沒這商品了

江老師 解答

2020-03-19 22:01

沒有商品了,必須做銷售,將前期未交的增值稅計(jì)算出來,補(bǔ)交增值稅,以及增值稅的附加稅,才能注銷。

四葉草 追問

2020-03-19 22:07

跟前期有什么關(guān)系啊

江老師 解答

2020-03-19 22:09

肯定有關(guān)系,你想庫存商品賬面數(shù)據(jù)還有,實(shí)物沒有了,說明前期已經(jīng)銷售,沒有結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。因此現(xiàn)在要注銷了,必須將庫存商品的賬面數(shù)據(jù)清零,與實(shí)際的庫存商品實(shí)物數(shù)據(jù)一致,都是0
需要做現(xiàn)金銷售,同時(shí)才能結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的庫存商品的成本,最后庫存商品的賬面余額是0

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2016-07-26 15:34:07
所有者權(quán)益變動表“上年金額”欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字,應(yīng)根據(jù)上年度所有者權(quán)益變動表“本年金額”欄內(nèi)所列數(shù)字填列。
2020-04-07 16:13:17
對于庫存商品需要變賣處理,處理后需在交增值稅,另外資產(chǎn)負(fù)債表需要編平。就是資產(chǎn)總額=所有者權(quán)益+負(fù)債總額
2020-03-19 21:14:43
您好,可以的,但是最好填寫完整。
2018-01-11 21:46:40
你好,具體是所有者權(quán)益報(bào)表的哪個(gè)項(xiàng)目
2016-06-20 22:08:27
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