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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-20 10:26

計入應交稅費——應交增值稅(預繳稅費)科目核算

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 10:30

那在報表上是顯示負數(shù)嗎

江老師 解答

2020-03-20 10:31

預繳稅款是負數(shù),就是應交稅費的負數(shù),屬于借方發(fā)生額。

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 10:33

開出去不征稅發(fā)票是屬于預收賬款是吧,不能確認收入,那成本也是不可以確認的嗎?

江老師 解答

2020-03-20 10:40

開出去不征稅發(fā)票屬于預收賬款
直接不用做收入,這個就是預收賬款
借:銀行存款
貸:預收賬款
不做收入,就不存在結轉成本。

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 10:53

那我19年開的都是不征稅收入,所以在匯算清繳時是沒有所得稅的,是吧

江老師 解答

2020-03-20 10:57

匯算清繳時,就看你們的利潤表,有沒有利潤了,沒有利潤不繳企業(yè)所得稅。

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 11:06

我還想請問下,匯算清繳的年報是2019年12月31號那個月的報表嗎?就比如說應付職工薪酬這個科目,在2019年12月份的報表上是顯示12月計提的工資,我在匯算清繳的時候這個科目是填全年應該付的還是跟著12月份的報表填寫?

江老師 解答

2020-03-20 11:09

根據(jù)你們在稅務申報系統(tǒng)2019年1月至2019年12月申報的應發(fā)工資進行申報,這個數(shù)據(jù)就是你們的稅務認可的稅前列支工資數(shù)據(jù)。至于你們的計提數(shù)據(jù),就是財務計提工資費用的數(shù)據(jù),如果有差異,就是調(diào)整數(shù)據(jù)。

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 11:13

也就是說,年報其實就是和19年12月的報表有差異。不能說19年12月報表就是年報表,是吧

江老師 解答

2020-03-20 11:15

企業(yè)所得稅匯算清繳,本身就會與財務報表存在一定的差異,存在調(diào)增或調(diào)減的事項。是以利潤表為起點進行調(diào)整最后的企業(yè)所得稅匯算表。

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 11:16

還有,我房地產(chǎn)這塊,因為還在建,這個是進入存貨里是嗎

江老師 解答

2020-03-20 11:20

這個本身就是屬于存貨的列支范圍。

酷炫的貓咪 追問

2020-03-20 11:22

好的,謝謝老師

江老師 解答

2020-03-20 11:22

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土地增值稅,以轉讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計稅依據(jù),實行四級超率累進稅率;
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你好,根據(jù)簽訂的房屋銷售合同確認收入 土地增值稅=增值額*適用稅率-扣除金額*速算扣除率
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你好 成本按照收到的發(fā)票 正常做憑證就可以的呀
2024-04-02 11:33:31
計入應交稅費——應交增值稅(預繳稅費)科目核算
2020-03-20 10:26:44
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