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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-20 11:32

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄

加油向未來 追問

2020-03-20 11:34

1、成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄是怎么做?就是相差多少繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎?如果多了就紅沖嗎?
2、如果收到發(fā)票已經(jīng) 跨年了,而且金額和暫估不一樣,又怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-20 11:35

你好
1,是的,之前多結(jié)轉(zhuǎn)就沖銷,少結(jié)轉(zhuǎn)就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目

加油向未來 追問

2020-03-20 11:38

跨年做法也是一樣嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 11:39

你好,是的,跨年沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄是一樣的
只是如果結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤了,需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整

加油向未來 追問

2020-03-20 11:58

以前年度損益的分錄怎么做?比如暫估多了

鄒老師 解答

2020-03-20 11:58

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

加油向未來 追問

2020-03-20 12:01

暫估多了,相當(dāng)于去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那不是導(dǎo)致去年少交所得稅了?這怎么處理

鄒老師 解答

2020-03-20 12:03

你好,如果需要調(diào)整去年的所得稅,針對所得稅這樣做分錄
補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
補(bǔ)交,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款

加油向未來 追問

2020-03-20 12:08

比如去年12月份的暫估,今年7月份收到發(fā)票,要補(bǔ)交的所得稅是在7月份里面交嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 12:08

你好,匯算清繳之前沒有取得發(fā)票,就需要在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交所得稅才是的

加油向未來 追問

2020-03-20 12:25

匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交要調(diào)賬嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 13:11

你好,匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交需要做補(bǔ)交稅款分錄就是了

加油向未來 追問

2020-03-20 13:43

完整的補(bǔ)交分錄是怎樣的?老師方便寫一下嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 14:00

你好
補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
補(bǔ)交,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

加油向未來 追問

2020-03-20 14:24

明白,謝謝老師。假如今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用做漏了不做也是要用到以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目吧?這個(gè)分錄又是怎么樣的?

鄒老師 解答

2020-03-20 14:27

你好,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用做漏了是通過以前年度損益調(diào)整科目核算
借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目

加油向未來 追問

2020-03-20 15:38

后面沒有分錄了嗎,以前年度不是中間科目嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 15:41

你好,后面還需要做一筆以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

加油向未來 追問

2020-03-20 15:44

這樣的話是不是就沒有在所得稅前扣除這筆費(fèi)用了?已經(jīng)直接把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤了

鄒老師 解答

2020-03-20 15:46

你好,補(bǔ)做的費(fèi)用計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算,是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

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