老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的納稅調(diào)整后所得是不是等于企業(yè)所得稅納稅申報表達的納稅調(diào)整后所得。這個納稅調(diào)整所得不是企業(yè)的凈利潤
答: 你好,是的 但是不是企業(yè)的凈利潤
老師,企業(yè)所得稅年報職工薪酬納稅調(diào)整明細表(沒有納稅調(diào)整項目)用填報嗎
答: 你好,沒有納稅調(diào)增項目只要有發(fā)生額就需要填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過低;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).所屬時期:2014;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).營業(yè)收入:360233494.87;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
企業(yè)所得稅年報填的那個資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表,我當月購買的固定資產(chǎn)下個月進行折舊,這個時間上和稅收折舊方法有無差異?
企業(yè)所得稅年報填的那個資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表,我當月購買的固定資產(chǎn)下個月進行折舊,這個時間上和稅收折舊方法有無差異?
老師,企業(yè)所得稅年報里的資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細表的項目需要填寫嗎?比如固定資產(chǎn)54680,本年總共折舊額為17619.84,我是不是這樣填寫上去?


會計學堂0123 追問
2020-03-20 12:41
文老師 解答
2020-03-20 12:46
會計學堂0123 追問
2020-03-20 12:50
文老師 解答
2020-03-20 12:52