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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 15:54

你好,補(bǔ)做的費(fèi)用可以在所得稅稅前扣除
以前年度損益一借一貸是沒有余額,但是這樣不影響費(fèi)用在企業(yè)所得稅稅前扣除的

加油向未來 追問

2020-03-20 15:57

這里有點(diǎn)迷糊了,像正常的費(fèi)用都是月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)再算所得稅,這樣是可以稅前扣除吧,那這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目了,這個(gè)科目不都是交了所得稅后,凈利潤(rùn)分配時(shí)才用到這個(gè)科目嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 16:04

你好,是因?yàn)榭缒炅藷o法直接通過費(fèi)用科目核算,就計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目核算
雖然計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目核算,但是這樣不影響在企業(yè)所得稅稅前扣除的

加油向未來 追問

2020-03-20 16:05

那接著需要哪些操作讓這筆費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除?

鄒老師 解答

2020-03-20 16:12

你好,在匯算清繳的時(shí)候,需要把這個(gè)調(diào)整分錄的金額計(jì)入相應(yīng)的期間費(fèi)用明細(xì)表,這樣才可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

加油向未來 追問

2020-03-20 16:59

假如漏做50元的費(fèi)用,如果像下面這種做法會(huì)怎么樣?借:以前年度損益調(diào)整50,貸:庫存現(xiàn)金50;借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅12.5 貸:以前年度損益調(diào)整12.5;借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)37.5,貸:以前年度損益調(diào)整37.5

鄒老師 解答

2020-03-20 16:59

你好,如果考慮所得稅的影響,是這樣做分錄的

加油向未來 追問

2020-03-20 17:02

要是這筆分錄我就理解了,借方應(yīng)交稅費(fèi)就表示抵所得稅了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:03

你好,針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎?

加油向未來 追問

2020-03-20 17:04

1、報(bào)表是怎么申報(bào)的?
2、如果2019年的費(fèi)用,但是是在匯算清繳以后才發(fā)現(xiàn)漏的,做法又是怎么樣?

鄒老師 解答

2020-03-20 17:06

你好
1,在匯算清繳的時(shí)候,把今年補(bǔ)做的費(fèi)用金額并入期間費(fèi)用明細(xì)表填寫
2,需要做匯算清繳申報(bào)表的更正申報(bào)(與第一問做法相同)

加油向未來 追問

2020-03-20 17:08

好的,1、更正申報(bào)是在電子稅務(wù)局做還是要去找稅管員抑或是要去窗口?2、如果2019年的費(fèi)用2021年才發(fā)現(xiàn)遺漏,做法又是怎么樣?

鄒老師 解答

2020-03-20 17:09

你好
1,是需要去稅局大廳更正的
2,也是做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)

加油向未來 追問

2020-03-20 17:11

好的,非常感謝老師的耐心詳細(xì)解答

鄒老師 解答

2020-03-20 17:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,個(gè)稅是從員工的工資 中扣除,如果以前沒扣,我們從下次發(fā)放的工資 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
你好,對(duì)以前年度損益有影響,需要補(bǔ)交所得稅的
2017-08-04 09:19:13
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-02-15 15:47:01
你好,補(bǔ)做的費(fèi)用可以在所得稅稅前扣除 以前年度損益一借一貸是沒有余額,但是這樣不影響費(fèi)用在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2020-03-20 15:54:40
你好 是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是直接做未分配利潤(rùn)來計(jì)提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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