老師,,員工報(bào)銷(xiāo)差旅住宿 發(fā)票按什么類(lèi)目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專(zhuān) 問(wèn)
手機(jī)專(zhuān)票可以抵扣 答

一般大額承兌兌換小額承兌需要做帳嗎?其實(shí)就是承兌兌換大額承兌兌換小額承兌,手續(xù)費(fèi)2300怎么做?
答: 您好,一般大額承兌,兌換小額承兌,需要做帳。 大額承兌,兌換小額承兌,手續(xù)費(fèi)2300 收取手續(xù)費(fèi) 借:現(xiàn)金或者銀行存款 2300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2300-稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 2300*增值稅率/(1+增值稅率) 如果是支付手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 2300-稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2300*增值稅率/(1+增值稅率)(一般納稅人,取得銀行手續(xù)費(fèi)票據(jù),或者取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,否則無(wú)此分錄) 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2300
電子承兌,分銀行承兌和商業(yè)承兌嗎?
答: 您好,是的,電子承兌分銀行承兌和商業(yè)承兌。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
付紙質(zhì)銀行承兌需要蓋哪個(gè)章
答: 你好! 蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人章。

