
增值稅普通發(fā)票能在增值稅納稅申報(bào)沒(méi)申報(bào)之前開(kāi)具嗎
答: 可以的,這個(gè)可以的,
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開(kāi)具發(fā)票:3253062.51;開(kāi)具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)自主開(kāi)專票發(fā)票開(kāi)具后增值稅怎樣申報(bào)?是當(dāng)月申報(bào)增值稅還是征期時(shí)一起申報(bào)?
老師,開(kāi)具不征稅發(fā)票不需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),那開(kāi)具免稅普票要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?

