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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-21 09:28

借以前年度損益調(diào)整, 你之前那個(gè)別的科目用啥?

maize老師 解答

2020-03-21 09:29

借銀行? 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,之后重新做正確的,2 ,反結(jié)賬調(diào)整2019年,看你們企業(yè)年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣,是的,那這個(gè)不需要調(diào)之前季報(bào),

張英 追問

2020-03-21 10:39

原來報(bào)表已經(jīng)生成,原來的借:應(yīng)付薪酬 貸其他業(yè)收入。應(yīng)該是借:應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收這個(gè)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎樣做?有沒有簡便方法?

maize老師 解答

2020-03-21 10:41

那這個(gè)做借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付薪酬  借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整  借:應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收

張英 追問

2020-03-21 11:52

可以直接寫借:其他業(yè)務(wù)收入貸:其他應(yīng)收款嗎

maize老師 解答

2020-03-21 11:56

不能直接做,跨年了,不能對本年損益有影響

張英 追問

2020-03-21 12:12

好的

張英 追問

2020-03-21 12:14

那匯算清繳中這塊利潤要調(diào)出吧

maize老師 解答

2020-03-21 12:18

建議反結(jié)賬去修改之前 收入,那你這個(gè)需要納稅調(diào)減,

張英 追問

2020-03-21 12:32

跨年已經(jīng)結(jié)賬稅務(wù)報(bào)表已經(jīng)都填了在反結(jié)賬修改,報(bào)表額不就變了?

maize老師 解答

2020-03-21 12:33

這個(gè)需要看你稅局那邊是不是可以年報(bào)和季報(bào)不一樣,是的,那就年報(bào)按新的就可以,

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設(shè)備出租,不是企業(yè)的主業(yè)的話,是記入其他業(yè)務(wù)收入呀,這個(gè)在貸方。借方的話,是記入銀行存款或者應(yīng)收賬款的哦
2020-04-25 08:40:42
你好!借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
2020-04-10 15:21:34
你好! 和貨款一起記入應(yīng)收賬款科目
2019-05-19 09:49:29
同學(xué)。收租金的分錄是這樣。你現(xiàn)在的問題是什么
2019-03-21 10:22:59
你好,開發(fā)票了嗎還有增值稅。后面等劉總把錢交上。
2019-03-21 09:45:25
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