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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-21 11:01

要看你具體的題目

迷路的小貓咪 追問

2020-03-21 11:14

題目不是在圖片里嗎老師?我現(xiàn)在就是問 C不是銷項稅額嗎?怎么是可以抵扣的進項呢?這道題是不是只選B就好了 為什么答案是BC啊

辜老師 解答

2020-03-21 11:15

不是要知道你題目中的業(yè)務啊,銷項稅,進項稅都是什么業(yè)務構(gòu)成的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 銷項稅額=銷項不含稅收入*稅率 進項稅額=進項不含稅金額*稅率 比如購進100萬,稅率16%,進項稅額16 銷售150萬,稅率16%,銷項稅額24 增值稅應納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1銷項稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額,只有按一般計稅方法計稅允許差額納稅時才使用銷項稅額抵減核算。. 2待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發(fā)生時點的,應將相關(guān)銷項稅額計入應交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額,待實際發(fā)生納稅義務的時候再轉(zhuǎn)入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額科目)
2022-09-20 14:16:52
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