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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-21 16:36

這個不跨年可以這么做

隨風 追問

2020-03-21 16:43

如果遇到跨年,對方開出的12月份發(fā)票,我方1月份才收到的呢?要怎么記賬?

maize老師 解答

2020-03-21 16:48

跨年 要是費用,借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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相關問題討論
你好!這個不要認證了。金額這么大,容易被查的
2019-07-16 15:38:28
你好,用抵扣聯(lián)認證入賬,復印件留存?zhèn)洳榫褪橇?/div>
2019-07-16 10:37:27
這個不跨年可以這么做
2020-03-21 16:36:44
內(nèi)帳只需要做支付的稅金 外帳根據(jù)發(fā)票進行賬務處理
2016-02-22 16:59:50
抵扣聯(lián)單獨裝訂成冊就行了
2021-08-02 16:07:25
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