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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-03-22 17:29

你好,不會啊,你月末的時候就做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,在這之前你要把所有子目的余額轉(zhuǎn)到貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣才知道多少金額,才能轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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3是你預(yù)交了稅金,4、是預(yù)交的稅金抵減要繳納的增值稅
2019-09-05 16:09:03
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
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