
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好 這個其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚
老師公司預(yù)付3個月房租5400元。計(jì)入其他應(yīng)收款可以嗎,然后在每個月分?jǐn)?/p>
答: 您好 公司預(yù)付3個月房租5400元。計(jì)入其他應(yīng)收款 然后每個月分?jǐn)?可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款項(xiàng)在這個圖片中應(yīng)該計(jì)入哪個呀
答: 你好 計(jì)入其他流動資產(chǎn)中


感動的草叢 追問
2020-03-23 11:59
鐘存老師 解答
2020-03-23 12:03