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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-23 14:04

你好 但是你多繳納了的話 系統(tǒng)到時(shí)是自動會抵減的  你要么抵減 要么就退稅的。  你直接做的 就是 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)  -應(yīng)交增值稅

佚名 追問

2020-03-23 14:05

我抵減的話還需要做借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅這筆分錄嗎?

meizi老師 解答

2020-03-23 14:07

你好  你如果系統(tǒng)是自動抵減的話 你就不需要做營業(yè)外支出的 ;  意思就是自動抵減了

佚名 追問

2020-03-23 14:08

為啥是弄到營業(yè)外支出呢

meizi老師 解答

2020-03-23 14:09

你好 如果你是多繳納的   你又不想退稅 又不想抵減以后稅費(fèi) 就計(jì)入營業(yè)外支出 。但是你這個(gè)多繳納的一般不退稅就是抵減。 不會說直接做營業(yè)外支出的。 因?yàn)槟憷U納之后一般系統(tǒng)會出來預(yù)繳的金額的    到時(shí)  應(yīng)交增值稅=產(chǎn)生的增值稅金額-預(yù)繳后的金額繳納

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