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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-23 17:10

你好,
借:銀行存款  5000
貸:主營業(yè)務(wù)收入  4716.98
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)283.02

學(xué)堂用戶_ph717892 追問

2020-03-23 17:12

賣出去的是專有技術(shù)

立紅老師 解答

2020-03-23 17:21

你好,有什么問題 么?

學(xué)堂用戶_ph717892 追問

2020-03-23 17:22

有,賣出去的是專有技術(shù),為什么要計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入

立紅老師 解答

2020-03-23 17:27

你好,如果專有技術(shù)是作無形資產(chǎn)核算的
借:累計(jì)攤銷
借:銀行存款
貸:無形資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:資產(chǎn)處置損益

學(xué)堂用戶_ph717892 追問

2020-03-23 17:28

這個金額?

立紅老師 解答

2020-03-23 17:40

你好,
因?yàn)閺膽{證上只能看出這些金額 ,其余查以前的業(yè)務(wù)或賬上的數(shù)據(jù)才能確定,
借:累計(jì)攤銷
借:銀行存款 5000
貸:無形資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)283.02
貸:資產(chǎn)處置損益

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相關(guān)問題討論
。您好,借營業(yè)外支出貸銀行存款 用銀行回單,還有罰款單。
2022-04-14 16:08:37
借:原材料——角剛 44000 原材料——鑄鐵99000 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
2021-05-05 10:31:43
你好,同學(xué)。 會議記錄、借款合同、借款單、轉(zhuǎn)賬憑條
2020-04-17 18:10:43
1、會計(jì)分錄就是正常的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、填寫在申報(bào)表“未開票銷售額”欄次 3、原始憑證貼簽什么樣都無所謂的,不要糾結(jié)于此。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-07 09:37:12
借;生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 貸;原材料——A材料 ,B材料
2017-12-23 15:30:56
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