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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-24 17:05

您好
借:預付賬款 5000
貸:銀行存款 5000
借:原材料等 13600
貸:預付賬款 5000
貸:銀行存款 8600

you are so cute 追問

2020-03-24 17:32

老師,年前10月入庫,10月出庫,年后1月付款!,借:應付賬款,貸:銀行存款!對不對

bamboo老師 解答

2020-03-24 17:33

您寫的分錄的分錄么?

you are so cute 追問

2020-03-24 17:50

是的老師,我是這么做的,對不對

bamboo老師 解答

2020-03-24 17:55

付款這樣寫分錄正確的

you are so cute 追問

2020-03-25 17:07

老師,按您說的我現在做的第2種情況對不對,還有就是結轉月末結轉還是做一筆結轉一筆

bamboo老師 解答

2020-03-25 17:08

這樣做的對的  月末一次性結轉銷售成本就好了

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相關問題討論
你好 哪里用的貨架 按受益部門直接計入費用或者固定資產 只是沒發(fā)票匯算要調整
2019-01-07 15:51:26
您好,應該是按照采購和銷售處理賬務。
2017-03-05 13:40:09
借管理費用,貸應付職工薪酬-福利費
2019-12-20 15:26:09
你好,5月份,借銀行存款,貸預收賬款10000;7月借銀行存款15000,借預收賬款10000,貸:應交增值稅,貸:主營業(yè)務收入。
2019-08-31 20:17:31
您好 借:預付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 借:原材料等 13600 貸:預付賬款 5000 貸:銀行存款 8600
2020-03-24 17:05:54
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