老師,公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問(wèn)
還是一樣的開(kāi)那個(gè)稅目,名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫(xiě)錯(cuò)了,已經(jīng)沖紅,這個(gè)月如何 問(wèn)
你好,你們是受票方,是不是?是人家開(kāi)給你們的發(fā)票,對(duì)嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問(wèn)
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn),次年匯算清繳不計(jì)所得 問(wèn)
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn),次年匯算清繳,通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額,但是下面 三 問(wèn)
你好,這樣子的話是填借方 答

利潤(rùn)總額350萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損225萬(wàn),實(shí)際利潤(rùn)125萬(wàn),應(yīng)納稅所得額31萬(wàn)多,減免26萬(wàn),最后繳納5萬(wàn)所得稅,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
答: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個(gè)分錄都是金額5萬(wàn)。
彌補(bǔ)以前年度虧損以后,應(yīng)納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個(gè)表沒(méi)法保存了
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是0,那減免所得稅應(yīng)當(dāng)是0,而不是6696.71啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅檢查調(diào)增的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
答: 你好,可以的。


╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)
2020-03-25 08:56
maize老師 解答
2020-03-25 08:57