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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-03-26 10:50

紅沖原來的分錄,按發(fā)票金額入賬

冰冰不冰 追問

2020-03-26 10:52

老師,金額是一致的當(dāng)時付款給個人的時候做的分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?付的金額和發(fā)票金額是一致的

玲老師 解答

2020-03-26 11:03

正規(guī)的做當(dāng)就是 紅沖原來的分錄,按發(fā)票金額入賬 你也可以把發(fā)票貼到原來憑證后面

冰冰不冰 追問

2020-03-26 11:06

理解了,本來要放到成本里,結(jié)果查了下當(dāng)時付的時候就放在費(fèi)用里了,要是現(xiàn)在在放在成本里的話就重復(fù)了是吧?

玲老師 解答

2020-03-26 11:20

可以做更正的分錄,借成本貸費(fèi)用

冰冰不冰 追問

2020-03-26 11:25

不更正也是可以的是吧?

玲老師 解答

2020-03-26 11:33

不更正就是成本和費(fèi)用不準(zhǔn)確 ,不影響利潤

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相關(guān)問題討論
你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 在按實(shí)際做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,這樣做是對的,退費(fèi)時管理費(fèi)用放在借方,用紅字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,沖8月份分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 發(fā)票回來 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的紅字分錄
2019-09-18 10:50:40
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