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隔壁王老二
于2020-03-26 15:25 發(fā)布 ??594次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-03-26 15:27
你好,是的,直接紅沖之前的分錄,再做重做憑證(跨年涉及損益的科目通過以前 年度損益調整科目核算)
隔壁王老二 追問
2020-03-26 15:49
跨年度的怎么做?
鄒老師 解答
2020-03-26 15:51
你好沖銷,借;銀行存款等科目,貸;以前年度損益調整然后根據發(fā)票入賬,借;以前年度損益調整,貸;銀行存款等科目
2020-03-26 16:14
那我還有增值稅要抵扣的呢?
2020-03-26 16:18
你好,在第二個分錄做進項稅額處理就是了沖銷,借;銀行存款等科目,貸;以前年度損益調整然后根據發(fā)票入賬,借;以前年度損益調整,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2020-03-26 16:31
第一個以前年度損益調整 和第二筆分錄的以前年度損益調整是什么意思?
2020-03-26 16:35
你好第一個是把之前的費用沖銷第二個是補做以前年度的費用分錄
2020-03-26 16:36
第一個是把之前的費用沖銷第二個是補做以前年度的費用分錄
2020-03-26 16:37
你好,是針對這個回復有什么疑問嗎?
2020-03-26 16:55
是不跨年度的都要入這個以前年度損益調整??
2020-03-26 16:56
你好,是跨年的損益科目才需要通過以前年度損益調整科目核算如果是跨年的業(yè)務,但是不涉及損益科目的,就該用什么科目就用什么科目核算的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2020-03-26 15:51
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2020-03-26 16:56