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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-26 15:27

你好,是的,直接紅沖之前的分錄,再做重做憑證(跨年涉及損益的科目通過以前 年度損益調整科目核算)

隔壁王老二 追問

2020-03-26 15:49

跨年度的怎么做?

鄒老師 解答

2020-03-26 15:51

你好
沖銷,借;銀行存款等科目,貸;以前年度損益調整
然后根據發(fā)票入賬,借;以前年度損益調整,貸;銀行存款等科目

隔壁王老二 追問

2020-03-26 16:14

那我還有增值稅要抵扣的呢?

鄒老師 解答

2020-03-26 16:18

你好,在第二個分錄做進項稅額處理就是了
沖銷,借;銀行存款等科目,貸;以前年度損益調整
然后根據發(fā)票入賬,借;以前年度損益調整,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目

隔壁王老二 追問

2020-03-26 16:31

第一個以前年度損益調整 和第二筆分錄的以前年度損益調整是什么意思?

鄒老師 解答

2020-03-26 16:35

你好
第一個是把之前的費用沖銷
第二個是補做以前年度的費用分錄

隔壁王老二 追問

2020-03-26 16:36

第一個是把之前的費用沖銷
第二個是補做以前年度的費用分錄

鄒老師 解答

2020-03-26 16:37

你好,是針對這個回復有什么疑問嗎?

隔壁王老二 追問

2020-03-26 16:55

是不跨年度的都要入這個以前年度損益調整??

鄒老師 解答

2020-03-26 16:56

你好,是跨年的損益科目才需要通過以前年度損益調整科目核算
如果是跨年的業(yè)務,但是不涉及損益科目的,就該用什么科目就用什么科目核算的

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