提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個體營業(yè)執(zhí)照注銷和注冊有新規(guī)定了嗎 問
你好,現(xiàn)在來說沒有特殊規(guī)定 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

附加稅是增值稅銷項+消費稅,還是抵扣之后的增值稅+消費稅啊
答: 你好,是抵扣之后實際繳納的增值稅,加上消費稅計算
消費稅繳納問題,購買的材料是應(yīng)稅消費品,可以抵扣生產(chǎn)產(chǎn)品銷售時的消費稅,產(chǎn)品實現(xiàn)銷售了,抵扣材料消費稅時,,可以像增值稅那樣,可以先把繳納材料的消費稅全部抵扣了,以后銷售再全額繳納,還是按領(lǐng)用材料比例,抵扣消費稅!
答: 同學(xué)。按領(lǐng)用的比例抵扣。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進(jìn)100萬可抵扣消費稅產(chǎn)品,增值稅13萬,可抵扣消費稅10萬,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用,當(dāng)月銷售收入150萬(不含稅),應(yīng)交消費稅15萬(150*0.1),購進(jìn)及計提消費稅的分錄應(yīng)怎么做?
答: 同學(xué)你好!購入的話 借:庫存商品? ? ?100 ? ?應(yīng)交稅費? ? ?13 ? ? 貸:銀行存款? ? 113 出售的話 借:銀行存款? ?169.5 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 150 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費? ? ? ? 19.5 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? ?100 ? ? ?貸:庫存商品? ? ?100 消費稅計提? ? 借:稅金及附加? ? ?5 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅? ? 5


純情的餅干 追問
2020-03-26 20:38
江老師 解答
2020-03-26 20:46