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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-26 23:54

你好,應納稅額=100*9%-55*13%=9-7.15=1.85,附加稅12%=1.85*12%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅25%

喜悅的酸奶 追問

2020-03-26 23:58

請問印花稅和企業(yè)所得稅是每月都要繳納嗎 企業(yè)所得稅怎么計算

喜悅的酸奶 追問

2020-03-27 00:03

還有開的100萬銷項專票和得到的55萬進項專票不用先換算為不含稅價嗎

莊老師 解答

2020-03-27 07:21

你好,印花稅對經(jīng)濟活動和經(jīng)濟交往中書立、領受稅法規(guī)定的應稅憑證征收。印花稅根據(jù)應稅憑證的性質(zhì),分別按合同金額依比例稅率或者按件定額計算應納稅額。比例稅率有1‰、0.5‰、0.3‰和0.05‰四檔,比如購銷合同按購銷金額的0.3‰貼花,加工承攬合同按加工或承攬收入的0.5‰貼花,財產(chǎn)租賃合同按租賃金額的1‰貼花,借款合同按借款金額的0.05‰貼花等;權利、許可證等按件貼花5元等等。

莊老師 解答

2020-03-27 07:21

企業(yè)所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損

莊老師 解答

2020-03-27 07:23

開的100萬銷項專票和得到的55萬進項專票如果是含稅要換算成不含稅,公式=100/(1+9%),公式=50/(1+13%)

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相關問題討論
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好,不一定都是專用發(fā)票,也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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