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梓爍
于2020-03-27 09:07 發(fā)布 ??1895次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-27 09:11
1,xx月購進材料xx 沒有收到發(fā)票,可以這么寫,收到發(fā)票先沖掉暫估,只按回來發(fā)票數(shù)量沖暫估,還沒有回來那個繼續(xù)掛暫估,先沖掉暫估之后按發(fā)票做 這個是做一張憑證上面,
梓爍 追問
2020-03-27 09:36
老師,暫估時的單價,數(shù)量和收到發(fā)票時的單價,數(shù)量不一樣,若收到發(fā)票按發(fā)票的單價數(shù)量沖,那材料的單價,數(shù)量不就不準了嗎?
maize老師 解答
2020-03-27 09:42
只看數(shù)量,不是取單價,那你后面要是結轉成本,也不對一起按那個單價沖回就可以,沒有回來數(shù)量繼續(xù)暫估就可以,回來多,補上就可以,你之前少做話,
2020-03-27 10:08
暫估時的應付帳款明細科目名稱與收到發(fā)票時的供應商名稱不一致可以嗎?確實是同一個人賣給我們材料,但是開票的名字又是另一個名字,而且有時是在外面亂搞來的別人的票
2020-03-27 10:09
往來名字特別亂
2020-03-27 10:13
。。。。那你暫估就不要掛明細,做借原材料 貸應付賬款暫估款,不能不一樣,那稅局稽查到就知道你們找別人發(fā)票,需要納稅調增,罰款 滯納金
2020-03-27 10:15
老師,具體怎么做分錄?
2020-03-27 10:19
收到這個當時暫估的這個材料的發(fā)票,應付賬款到底掛哪個名字呢?
借原材料 貸應付賬款 暫估款,回來發(fā)票做借借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做
借原材料 貸應付賬款 供應商,根據發(fā)票做這個
2020-03-27 10:20
根據發(fā)票上的供應商掛往來名字??
2020-03-27 10:24
是的,根據發(fā)票上面做,
2020-03-27 10:34
老師,為什么從別人那里搞來的票就要罰款啊,我們從這個人那里購進了材料,也是事實啊
2020-03-27 10:39
需要掛的是一樣才可以,你這樣找a買材料,b開進來發(fā)票,這個和真實交易不符合了,
2020-03-27 10:40
哦哦,感謝老師
2020-03-27 10:47
好的,我先回復別的學員了
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老師,我們在18年暫估原材料35萬,19年收到了發(fā)票36萬,我分錄怎么做呀?
答: 之前的原材料結轉成本了么 全部的?
老師 暫估的原材料可以做領用的分錄了嗎 還是要等發(fā)票收到以后才可以呢?
答: ?暫估的原材料可以做領用的分錄?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買A公司原材料花了20000元,貨已到,款已打,發(fā)票未收到,怎么寫分錄呢
答: 您好!借原材料暫估 貸銀行存款
收到原材料來料破碎賠償款,請問分錄怎樣做?
討論
之前已經暫估入庫了原材料,原材料也出庫完后才收到材料發(fā)票怎么分錄
購買材料貨款已經收到,原材料和發(fā)票沒到怎么做分錄
是工業(yè)企業(yè)一般納稅人,購買原材料付款后,原材料未到,發(fā)票未到,怎么做分錄?然后,發(fā)票到后,原材料未到,怎么做分錄,最后,原材料入庫,怎么做分錄
老師,收到原材料,原材料已入庫,款已付,但是還沒收到發(fā)票,分錄怎么做
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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梓爍 追問
2020-03-27 09:36
maize老師 解答
2020-03-27 09:42
梓爍 追問
2020-03-27 10:08
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2020-03-27 10:09
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2020-03-27 10:13
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2020-03-27 10:19
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2020-03-27 10:47