繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問(wèn)
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營(yíng)業(yè)外收入,再記往來(lái)款;當(dāng)年的:直接紅沖營(yíng)業(yè)外收入改記往來(lái)。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來(lái)款記賬。 無(wú)文件時(shí)全部調(diào)為往來(lái),按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問(wèn)次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問(wèn)
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過(guò)實(shí)繳的 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問(wèn)
對(duì)方拿過(guò)來(lái)的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入土地購(gòu)買(mǎi)的成本 答

您好 老師:收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還沒(méi)有做認(rèn)證抵扣的,怎么做賬、
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,以后月份抵扣怎么做賬?
答: 你好,如果認(rèn)證的話就在稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣稅金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司的在收到紙質(zhì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候只有抵扣一聯(lián),沒(méi)有記賬聯(lián),問(wèn)了銷(xiāo)售方說(shuō)是弄丟了,請(qǐng)問(wèn)我可以復(fù)印抵扣聯(lián)做賬嗎?
答: 你好 銷(xiāo)售方丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)其中一聯(lián)(兩聯(lián)沒(méi)有全部丟失)的,可讓購(gòu)買(mǎi)方使用未丟的聯(lián)次到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證和記賬,復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,抵扣聯(lián)在,記賬那聯(lián)不在了,可以直接復(fù)印抵抗聯(lián)做賬嗎?還是需要其他操作呢?
上上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么做賬處理
請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我先入賬,以后再抵扣怎么做賬,是先做預(yù)付賬款嗎
企業(yè)是免稅的農(nóng)業(yè),那收進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎。該怎么做賬呢
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:40
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:41
maize老師 解答
2020-03-27 15:44
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:49
maize老師 解答
2020-03-27 15:54
maize老師 解答
2020-03-27 15:54
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:58
maize老師 解答
2020-03-27 16:06
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 16:09
maize老師 解答
2020-03-27 16:12
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 16:17
maize老師 解答
2020-03-27 16:21
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 16:27
maize老師 解答
2020-03-27 16:30