
你好 老師 我公司是制造行業(yè) 前段時(shí)間 要做資產(chǎn)評(píng)估 在清點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí) 發(fā)現(xiàn)有實(shí)際已出庫(kù)帳上未出庫(kù)的材料 可產(chǎn)品在去年就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這種情況怎樣 處理
答: 1。產(chǎn)品未銷售 借 庫(kù)存商品 貸 原材料 2.產(chǎn)品已銷售 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
你好 老師 我公司是制造行業(yè) 前段時(shí)間 要做資產(chǎn)評(píng)估 在清點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí) 發(fā)現(xiàn)有實(shí)際已出庫(kù)帳上未出庫(kù)的材料 可產(chǎn)品在去年就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這種情況怎樣 處理
答: 請(qǐng)問是什么原因造成賬實(shí)不符的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有一個(gè)材料費(fèi)付了,這個(gè)月沒收入我也可以先不結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,先做到庫(kù)存,還有一張沒付的材料費(fèi),我也先做庫(kù)存,不結(jié)轉(zhuǎn),都可以嗎
答: 您好,是的,這個(gè)月沒收入,也可以先不結(jié)轉(zhuǎn)成本,先做到庫(kù)存,還有一張沒付的材料費(fèi),我也先做庫(kù)存,不結(jié)轉(zhuǎn),都可以。


小柒 追問
2020-03-27 16:08
王晶老師 解答
2020-03-27 16:12