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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 16:17

借:應(yīng)付職工薪酬---工資 2000
帶:銀行存款  2000

簿荷梨子 追問

2020-03-27 16:20

是多計(jì)提了。

王超老師 解答

2020-03-27 16:24

是的,你們上個(gè)月是多計(jì)提
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等  多了2000
帶:應(yīng)付職工薪酬  多了2000
那么你們這個(gè)月就少計(jì)提2000元,然后支付的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬
帶:銀行存款

簿荷梨子 追問

2020-03-27 16:31

沖減上月多計(jì)提的工資 ,借:管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付工資——工資 負(fù)數(shù),可以嗎?

王超老師 解答

2020-03-27 16:32

可以的,你作為更正差錯(cuò)來做這筆分錄。另外一種是根據(jù)差額來調(diào)整,這兩種做法都是可以的

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相關(guān)問題討論
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 生產(chǎn)成本-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2019-11-11 18:16:17
您好 當(dāng)月支付當(dāng)月的工資需要計(jì)提工資 提前支付下個(gè)月的工資不需要計(jì)提工資 在下個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 銷售費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-06-03 09:18:17
1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-03-07 14:03:37
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸銀行存款 必須計(jì)提。沒有計(jì)提補(bǔ)上補(bǔ)的當(dāng)月計(jì)提發(fā)放。
2022-04-02 13:23:53
借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-05-26 16:59:46
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