老師,想問一下,收到對方公司打過來的折讓款,怎么做分錄???之前對方有開紅字發(fā)票給我們,進(jìn)項(xiàng)也做了轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在收到對方打過來的折讓款,要怎么做分錄?
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于2020-03-27 18:18 發(fā)布 ??2161次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-03-27 18:19
你好,這個是銷售折讓嗎?
如果是,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;銀行存款,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
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您好,開紅字發(fā)票的轉(zhuǎn)出,是借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。
不開的直接轉(zhuǎn)出是貸記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-11 16:24:09

借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
2019-09-09 17:44:02

原來的分錄不變金額 用負(fù)數(shù)
2019-01-13 11:26:19

您好!是的。就是這樣做。
已經(jīng)付錢的部分計入預(yù)付賬款
2018-05-30 14:49:42

你好,這個是銷售折讓嗎?
如果是,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;銀行存款,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-03-27 18:19:26
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