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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-27 18:19

你好,這個是銷售折讓嗎?
如果是,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;銀行存款,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-03-27 18:24

之前已經(jīng)做了借:庫存商品    紅字
                     借應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額     紅字
                     貸:預(yù)付賬款         紅字      的分錄,現(xiàn)在收到款,要怎么寫分錄?

鄒老師 解答

2020-03-27 18:25

你好,你之前做的紅字分錄是
借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字 
那現(xiàn)在收到款項(xiàng)就這樣做分錄,借;銀行存款,貸;預(yù)付賬款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-03-27 18:36

為什么不是貸應(yīng)收賬款啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-03-27 18:48

你好,你之前做的紅字分錄是
借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字 

那我之前這樣做分錄是對的嗎?

鄒老師 解答

2020-03-27 18:53

你好,如果先預(yù)付了款項(xiàng),后面對方給開具了折讓進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那就是這樣做分錄的 
借:庫存商品 紅字
借應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字
貸:預(yù)付賬款 紅字
(這樣做分錄是正確的)
然后收到退回款項(xiàng)就這樣做分錄,借;銀行存款,貸;預(yù)付賬款

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您好,開紅字發(fā)票的轉(zhuǎn)出,是借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 不開的直接轉(zhuǎn)出是貸記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-11 16:24:09
借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
2019-09-09 17:44:02
原來的分錄不變金額 用負(fù)數(shù)
2019-01-13 11:26:19
您好!是的。就是這樣做。 已經(jīng)付錢的部分計入預(yù)付賬款
2018-05-30 14:49:42
你好,這個是銷售折讓嗎? 如果是,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;銀行存款,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-03-27 18:19:26
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